|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51
|
prenájom rohoží
|
17,23 |
s DPH |
51
|
|
28.01.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.01.2019 |
|
Faktúra |
2
|
predplatné
|
58,80 |
s DPH |
2
|
|
02.01.2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2019 |
|
Faktúra |
5
|
čistiace potreby
|
277,30 |
s DPH |
5
|
|
07.01.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
6
|
čistiace potreby
|
70,60 |
s DPH |
6
|
|
07.01.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
9
|
časopis
|
9,00 |
s DPH |
9
|
|
15.01.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2019 |
|
Faktúra |
25
|
Telefón
|
0,18 |
s DPH |
25
|
|
23.01.2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
Faktúra |
26
|
Pranie prádla
|
91,65 |
s DPH |
26
|
|
29.01.2019 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
27
|
Kuchynské potreby
|
182,79 |
s DPH |
27
|
|
30.01.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
28
|
Výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
28
|
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
29
|
elektrina
|
755,00 |
s DPH |
29
|
|
21.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
Faktúra |
30
|
Plyn
|
94,00 |
s DPH |
30
|
|
10.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
Faktúra |
38
|
Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
38
|
|
28.01.2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
50
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
50
|
|
01.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
55
|
voda
|
261,78 |
s DPH |
55
|
|
31.01.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Zmluva |
NZ 14
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Telovýchovná jednota Slovan |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
Faktúra |
57
|
Teplo
|
6 138,11 |
s DPH |
57
|
|
11.02.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
Faktúra |
58
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
66
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
66
|
|
05.02.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |