|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54
|
Maľovanie
|
3 193,80 |
s DPH |
54
|
|
04.02.2019 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
38
|
Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
58,80 |
s DPH |
38
|
|
28.01.2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ Školy |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
50
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
50
|
|
01.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
51
|
prenájom rohoží
|
17,23 |
s DPH |
51
|
|
28.01.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
55
|
voda
|
261,78 |
s DPH |
55
|
|
31.01.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
57
|
Teplo
|
6 138,11 |
s DPH |
57
|
|
11.02.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
Faktúra |
58
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
58
|
|
31.01.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.02.2019 |
|
Faktúra |
66
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
66
|
|
05.02.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
Faktúra |
558
|
ABO roll control
|
253,10 |
s DPH |
558
|
|
16.01.2019 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.01.2019 |
|
Objednávka |
5
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
6
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
Objednávka |
9
|
Spevník
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.01.2019 |
|
Objednávka |
27
|
Kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
Faktúra |
52
|
rekontrukcia soc. zariadení
|
10 980,20 |
s DPH |
52
|
|
04.02.2019 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
53
|
Oprava PVC
|
1 435,38 |
s DPH |
53
|
|
04.02.2019 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
56
|
ABO Roll control
|
253,10 |
s DPH |
56
|
|
13.02.2019 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.02.2019 |
|
Faktúra |
29
|
elektrina
|
755,00 |
s DPH |
29
|
|
21.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
Faktúra |
59
|
Telefón
|
41,15 |
s DPH |
59
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
Faktúra |
60
|
služby lyžiarskeho inštruktora
|
500,00 |
s DPH |
60
|
|
08.02.2019 |
Fatra Sky |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |