|
Faktúra |
220
|
Odber zemného plynu
|
29,00 |
s DPH |
220
|
|
01.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
231
|
služby pevnej siete
|
63,36 |
s DPH |
231
|
|
30.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.05.2012 |
|
Faktúra |
230
|
Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
230
|
|
30.04.2012 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.05.2012 |
|
Objednávka |
238
|
Nákup kníh
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Ľubica Popelárová |
Zástupkyňa riaditeľa |
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
239
|
Teplo
|
3 368,43 |
s DPH |
239
|
|
30.04.2012 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.05.2012 |
|
Faktúra |
237
|
voda
|
305,17 |
s DPH |
237
|
|
30.04.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
215
|
Príspevok zam. na potraviny
|
139,25 |
s DPH |
215
|
|
30.04.2012 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
226
|
Rám na obraz
|
95,30 |
s DPH |
226
|
|
30.04.2012 |
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
214
|
Príspevok zo soc.fondu
|
77,98 |
s DPH |
214
|
|
30.04.2012 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.05.2012 |
|
Zmluva |
Z 4
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
ASFEU |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2012 |
|
Faktúra |
210
|
čistiace prostriedky
|
62,77 |
s DPH |
210
|
|
26.04.2012 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
04.05.2012 |
|
Faktúra |
209
|
čistiace prostriedky
|
204,41 |
s DPH |
209
|
|
26.04.2012 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
04.05.2012 |
|
Faktúra |
208
|
kancelárske potreby
|
65,64 |
s DPH |
208
|
|
26.04.2012 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
277,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.04.2012 |
|
Faktúra |
190
|
slávnostné menu
|
608,40 |
s DPH |
190
|
|
16.04.2012 |
Hošták s. r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
183
|
služby mobilnej siete
|
43,06 |
s DPH |
183
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
182
|
služby pevnej siete
|
93,52 |
s DPH |
182
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Faktúra |
181
|
voda
|
323,52 |
s DPH |
181
|
|
12.04.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.04.2012 |
|
Faktúra |
4
|
Doúčtovanie tepla a TÚV
|
-9 620,33 |
s DPH |
4
|
|
11.04.2012 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
178
|
lekárske prehliadky
|
50,54 |
s DPH |
176
|
|
11.04.2012 |
ALSANA, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |