|
Faktúra |
|
1
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
166
|
služby mobilnej siete
|
59,99 |
s DPH |
166
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
140
|
príspevky zam. na potraviny
|
137,75 |
s DPH |
140
|
|
03.03.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
141
|
príspevok zo soc. fondu
|
110,20 |
s DPH |
141
|
|
03.03.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
142
|
elektrina
|
891,00 |
s DPH |
142
|
|
13.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
143
|
pranie prádla
|
68,00 |
s DPH |
143
|
|
28.02.2014 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
144
|
oprava umývacieho stroja
|
79,80 |
s DPH |
144
|
|
28.02.2014 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
147
|
biologické ošetrenie odpadov
|
336,34 |
s DPH |
147
|
|
05.03.2014 |
bio enzim Peter Mrázek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
151
|
služby externého manažmentu
|
402,96 |
s DPH |
151
|
|
04.03.2014 |
Cassien,s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
152
|
služby pevnej siete
|
51,11 |
s DPH |
152
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
154
|
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
154
|
|
28.02.2014 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
129
|
náhradné diely
|
126,19 |
s DPH |
129
|
|
28.02.2014 |
REALITA, v.o.s |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
155
|
Teplo
|
5 232,34 |
s DPH |
155
|
|
06.03.2014 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
158
|
voda
|
284,54 |
s DPH |
158
|
|
28.02.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
162
|
Family and Friends 2TRP
|
22,36 |
s DPH |
162
|
|
11.03.2014 |
Richart Šrobár - Littera |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
163
|
slúchadlá
|
141,10 |
s DPH |
163
|
|
13.03.2014 |
Miro computers, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
170
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
170
|
|
06.03.2014 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
137
|
školské potreby
|
398,40 |
s DPH |
137
|
|
24.04.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Faktúra |
173
|
Náplne do tlačiarne
|
793,00 |
s DPH |
173
|
|
20.03.2014 |
miro computers, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
175
|
energie
|
80,00 |
s DPH |
175
|
|
30.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.01.2014 |