|
Faktúra |
180
|
pracovný uterák
|
68,16 |
s DPH |
180
|
|
21.03.2014 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Faktúra |
195
|
príspevok zam. na potraviny
|
216,25 |
s DPH |
195
|
|
01.04.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
196
|
príspevok zo soc. fondu
|
173,00 |
s DPH |
196
|
|
01.04.2014 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
197
|
posedenie k dňu učiteľov
|
909,10 |
s DPH |
197
|
|
31.03.2014 |
Ján Janiga - ROSST |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
198
|
plastové tabule
|
157,50 |
s DPH |
198
|
|
31.03.2014 |
SURELY |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
199
|
energie
|
891,00 |
s DPH |
199
|
|
13.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
200
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
200
|
|
30.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
203
|
odmena za právne služby
|
700,00 |
s DPH |
203
|
|
01.04.2014 |
Linkova Group, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
204
|
lieky, zdravotnícky materiál
|
186,62 |
s DPH |
204
|
|
03.04.2014 |
Pharmac House, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
209
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
209
|
|
31.03.2014 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
210
|
teplo
|
5 124,54 |
s DPH |
210
|
|
04.04.2014 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
213
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
213
|
|
01.04.2014 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
139
|
čistiace potreby
|
72,16 |
s DPH |
139
|
|
03.03.2014 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
130
|
kancelárske potreby
|
15,13 |
s DPH |
130
|
|
03.03.2014 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
223
|
pomôcky na pestovateľské práce
|
116,41 |
s DPH |
223
|
|
14.04.2014 |
Božena Malovcová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
21.04.2014 |
|
Faktúra |
44
|
elektrina
|
891,00 |
s DPH |
44
|
|
13.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
21
|
pomôcky na pest. práce
|
161,75 |
s DPH |
21
|
|
21.01.2014 |
Božena Malovcová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
22
|
kontrola váh v ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
22
|
|
21.01.2014 |
Peter Knapec, oprava vážiacich zariadení |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
28
|
slúchadlá a mikrofón
|
166,80 |
s DPH |
28
|
|
27.01.2014 |
miro computers, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Faktúra |
873
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
873
|
|
30.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
06.01.2014 |