|
Faktúra |
149
|
elektrina, nedoplatok
|
654,24 |
s DPH |
149
|
|
23.03.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Zmluva |
Z 2
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2012 |
|
Zmluva |
Z 3
|
poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2012 |
|
Faktúra |
163
|
príspevok zam. na potraviny
|
141,00 |
s DPH |
163
|
|
26.03.2012 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
154
|
oprava
|
32,40 |
s DPH |
154
|
|
27.03.2012 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
160
|
príspevok zo soc. fondu
|
78,96 |
s DPH |
160
|
|
02.04.2012 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Faktúra |
165
|
poistné
|
302,26 |
s DPH |
165
|
|
02.04.2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
09.04.2012 |
|
Zmluva |
0112/2011
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ŠPÚ |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2012 |
|
Zmluva |
0111/2011
|
Darovacia zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
ŠPÚ |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
164
|
nevyfaktúrovaná elektrická energia
|
973,00 |
s DPH |
164
|
|
03.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
10.04.2012 |
|
Faktúra |
179
|
Dodávka tepla za pre UK a TÚV
|
5 154,83 |
s DPH |
179
|
|
04.04.2012 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
171
|
pranie
|
6,40 |
s DPH |
171
|
|
04.04.2012 |
Mesto Považská Bystrica |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
177
|
odmena za poskytovanie služieb
|
16,56 |
s DPH |
177
|
|
11.04.2012 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
4
|
Doúčtovanie tepla a TÚV
|
-9 620,33 |
s DPH |
4
|
|
11.04.2012 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
178
|
lekárske prehliadky
|
50,54 |
s DPH |
176
|
|
11.04.2012 |
ALSANA, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
182
|
služby pevnej siete
|
93,52 |
s DPH |
182
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Faktúra |
183
|
služby mobilnej siete
|
43,06 |
s DPH |
183
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
18.04.2012 |
|
Faktúra |
181
|
voda
|
323,52 |
s DPH |
181
|
|
12.04.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
19.04.2012 |
|
Faktúra |
190
|
slávnostné menu
|
608,40 |
s DPH |
190
|
|
16.04.2012 |
Hošták s. r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
277,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
|
|
|
26.04.2012 |