|
Objednávka |
238
|
Nákup kníh
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Ľubica Popelárová |
Zástupkyňa riaditeľa |
|
08.05.2012 |
|
Faktúra |
452
|
Prenájom rohoží
|
23,90 |
s DPH |
452
|
|
11.10.2017 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
Faktúra |
240
|
pracovný odev
|
335,74 |
s DPH |
240
|
|
20.05.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
248
|
Učebnice AJ
|
203,40 |
s DPH |
248
|
|
31.05.2019 |
Richart Šrobár - Littera |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
244
|
pranie
|
23,90 |
s DPH |
244
|
|
22.05.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
Faktúra |
243
|
lieky
|
164,65 |
s DPH |
243
|
|
23.05.2019 |
Pharmac House s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
242
|
Náplň do tlačiarne
|
66,93 |
s DPH |
242
|
|
24.05.2019 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
Faktúra |
241
|
pracovná obuv
|
118,70 |
s DPH |
241
|
|
20.05.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
236
|
žiarivková trubica
|
1 611,00 |
s DPH |
236
|
|
17.05.2019 |
Karin Zsidóová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.05.2019 |
|
Faktúra |
258
|
príspevok zo soc. fondu
|
276,60 |
s DPH |
258
|
|
04.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
Faktúra |
232
|
oprava prac.strojov
|
60,00 |
s DPH |
232
|
|
22.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
Faktúra |
231
|
umývacie prostriedky
|
210,36 |
s DPH |
231
|
|
21.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
230
|
odpad
|
232,64 |
s DPH |
230
|
|
21.05.2019 |
Megawaste Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
229
|
trezor
|
168,00 |
s DPH |
229
|
|
21.05.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
225
|
lopta
|
52,04 |
s DPH |
225
|
|
16.05.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.05.2019 |
|
Faktúra |
221
|
odborná prehliadka plyn zariadenia
|
228,00 |
s DPH |
221
|
|
15.05.2019 |
OMERS družstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |
|
Faktúra |
257
|
príspevok zam. na potraviny
|
230,50 |
s DPH |
257
|
|
04.06.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
Faktúra |
261
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
261
|
|
03.06.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.06.2019 |
|
Faktúra |
219
|
pranie
|
153,40 |
s DPH |
219
|
|
13.05.2019 |
MŠ Grznára 1444 |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
Objednávka |
231
|
umývacie potreby
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |