|
Faktúra |
571
|
Sociálne zariadenia
|
35,65 |
s DPH |
571
|
|
17.12.2018 |
Anton Miškech |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
24.12.2018 |
|
Faktúra |
570
|
Pranie
|
23,90 |
s DPH |
570
|
|
06.12.2018 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
569
|
telefón
|
45,58 |
s DPH |
569
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
565
|
skriňa
|
194,97 |
s DPH |
565
|
|
14.12.2018 |
JYSK s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
561
|
potraviny
|
35,27 |
s DPH |
561
|
|
11.12.2018 |
OBIM, s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
Faktúra |
560
|
predplatné
|
9,00 |
s DPH |
560
|
|
06.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
Zmluva |
NZ 7
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Ladislav Juríček |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
Zmluva |
NZ 9
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Ing. Tibor Ponechal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.12.2018 |
|
Faktúra |
|
elektrina
|
755,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2019 |
|
Objednávka |
54
|
Malovanie chodieb a schodiska
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
70
|
PC
|
1 452,80 |
s DPH |
70
|
|
22.02.2019 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
76
|
Licenčná zmluva
|
228,00 |
s DPH |
76
|
|
14.02.2019 |
VIS - Verejno informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
82
|
príspevok zam na potraviny
|
191,75 |
s DPH |
82
|
|
01.03.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
Faktúra |
83
|
Príspevok zo soc.fondu
|
230,10 |
s DPH |
83
|
|
01.03.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
93
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
93
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2019 |
|
Faktúra |
94
|
Pranie
|
23,90 |
s DPH |
94
|
|
27.02.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.03.2019 |
|
Faktúra |
95
|
Automatický zmäkčovač vody
|
664,80 |
s DPH |
95
|
|
28.02.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
96
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
96
|
|
28.02.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.03.2019 |
|
Faktúra |
97
|
Teplo
|
5 876,31 |
s DPH |
97
|
|
08.03.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |
|
Faktúra |
100
|
príspevok zam. na potraviny
|
207,25 |
s DPH |
100
|
|
08.03.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.03.2019 |