|
Faktúra |
220
|
revýzie HP a hydrantov
|
232,79 |
s DPH |
220
|
|
10.05.2019 |
Jozef Kozák |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
Faktúra |
221
|
odborná prehliadka plyn zariadenia
|
228,00 |
s DPH |
221
|
|
15.05.2019 |
OMERS družstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2019 |
|
Faktúra |
225
|
lopta
|
52,04 |
s DPH |
225
|
|
16.05.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
23.05.2019 |
|
Faktúra |
229
|
trezor
|
168,00 |
s DPH |
229
|
|
21.05.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
230
|
odpad
|
232,64 |
s DPH |
230
|
|
21.05.2019 |
Megawaste Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
231
|
umývacie prostriedky
|
210,36 |
s DPH |
231
|
|
21.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
Faktúra |
232
|
oprava prac.strojov
|
60,00 |
s DPH |
232
|
|
22.05.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola - školská jedáleň, Slovanská 1415/7, 017 01 Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
Faktúra |
193
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
193
|
|
30.04.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
191
|
príspevok zam. na potr.
|
211,50 |
s DPH |
191
|
|
03.05.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
Faktúra |
240
|
pracovný odev
|
335,74 |
s DPH |
240
|
|
20.05.2019 |
OLMIT - Oľga Mitašová |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
27.05.2019 |
|
Faktúra |
141
|
Knihy
|
287,94 |
s DPH |
141
|
|
02.04.2019 |
Jana Tomaškova TJ |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
138
|
príspevok zam na potr.
|
181,25 |
s DPH |
138
|
|
01.04.2019 |
Základná škola, Školská jedáleň |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
142
|
oprava umývacieho stroja
|
320,40 |
s DPH |
142
|
|
27.03.2019 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
Faktúra |
152
|
prava programu VIS
|
70,20 |
s DPH |
152
|
|
28.03.2019 |
Verejná informačná služba,spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
153
|
pranie
|
17,23 |
s DPH |
153
|
|
28.03.2019 |
Lindstrom s.r.o |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
154
|
Telefón
|
37,21 |
s DPH |
154
|
|
01.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
155
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
155
|
|
02.04.2019 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
156
|
Odbber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
156
|
|
02.04.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
Faktúra |
160
|
Teplo
|
4 292,82 |
s DPH |
160
|
|
08.04.2019 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
Faktúra |
161
|
Voda
|
307,09 |
s DPH |
161
|
|
09.04.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |