|
Faktúra |
377
|
elektroinštalačný materiál
|
25,49 |
s DPH |
377
|
|
09.11.2021 |
VIKON, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
375
|
elektrina
|
80,73 |
s DPH |
375
|
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
376
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
376
|
|
09.11.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
374
|
preprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
374
|
|
08.11.2021 |
Peter Dorinec DORTRANS |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
Objednávka |
413
|
škola efektívne
|
|
s DPH |
|
413
|
08.11.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
Objednávka |
392
|
programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
392
|
08.11.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
Faktúra |
373
|
telefón
|
28,51 |
s DPH |
373
|
|
07.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.11.2021 |
|
Faktúra |
368
|
čistiace prostriedky
|
626,17 |
s DPH |
368
|
|
04.11.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
365
|
čistiace prostriedky
|
246,99 |
s DPH |
365
|
|
03.11.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
360
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
514,80 |
s DPH |
360
|
|
02.11.2021 |
KALIBRA SK s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
Faktúra |
357
|
čistenie kanalizácie
|
148,18 |
s DPH |
357
|
|
02.11.2021 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
Faktúra |
356
|
prvky detského ihriska
|
16 762,08 |
s DPH |
356
|
|
02.11.2021 |
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
Faktúra |
358
|
oprava pracovného stroja v kuchyni
|
66,00 |
s DPH |
358
|
|
02.11.2021 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
Objednávka |
388
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
388
|
02.11.2021 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
02.11.2021 |
|
Faktúra |
366
|
elektrina
|
842,00 |
s DPH |
366
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
Faktúra |
367
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
367
|
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
Faktúra |
354
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
354
|
|
01.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.11.2021 |
|
Faktúra |
1-10-2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
31.10.2021 |
|
Objednávka |
365
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
365
|
29.10.2021 |
Unimat, Ing. Slavomír Jalč |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
351
|
notebooky
|
5 876,50 |
s DPH |
351
|
|
26.10.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |