|
Faktúra |
459
|
vianočné občerstvenie
|
605,50 |
s DPH |
459
|
|
21.12.2021 |
Hošták, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
Faktúra |
451
|
Dodávka a montáž umývačky riadu
|
5 717,28 |
s DPH |
451
|
|
20.12.2021 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
Objednávka |
454
|
maľovanie tried
|
|
s DPH |
|
454
|
16.12.2021 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
Objednávka |
455
|
oprava a výmena podlahy
|
|
s DPH |
|
455
|
16.12.2021 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
16.12.2021 |
|
Zmluva |
Z 6
|
Dodatok k zmluve Komenský
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
448
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
448
|
|
15.12.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
447
|
oprava pracovného stroja v kuchyni
|
49,50 |
s DPH |
447
|
|
15.12.2021 |
Ján Bednár |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
446
|
doprava žiakov
|
360,00 |
s DPH |
446
|
|
15.12.2021 |
Peter Dorinec DORTRANS |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
445
|
telefón
|
46,72 |
s DPH |
445
|
|
15.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
451
|
Dodávka a montáž umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
451
|
15.12.2021 |
AAA Gastro s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2021 |
|
Zmluva |
Z 10
|
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Faktúra |
441
|
rohože
|
27,55 |
s DPH |
441
|
|
13.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Objednávka |
459
|
vianočné občerstvenie
|
|
s DPH |
|
459
|
13.12.2021 |
Hošták, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
Zmluva |
Z 9
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
439
|
časopis Freundchaft
|
9,50 |
s DPH |
439
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
440
|
oprava oplotenia ihriska
|
1 320,00 |
s DPH |
440
|
|
10.12.2021 |
Milan Lovíšek |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
442
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
442
|
|
10.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
437
|
telefón
|
28,70 |
s DPH |
437
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
436
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
436
|
|
10.12.2021 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
Faktúra |
435
|
teplo
|
4 863,65 |
s DPH |
435
|
|
10.12.2021 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |