|
Faktúra |
342
|
toner
|
42,93 |
s DPH |
342
|
|
19.10.2021 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2021 |
|
Objednávka |
395
|
interaktívne tabule
|
|
s DPH |
|
395
|
19.10.2021 |
CoPoS Výpočtová technika |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
19.10.2021 |
|
Faktúra |
341
|
odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
341
|
|
18.10.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
Objednávka |
357
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
357
|
18.10.2021 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
Objednávka |
342
|
toner
|
|
s DPH |
|
342
|
18.10.2021 |
BlueBird s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
Objednávka |
346
|
toner
|
|
s DPH |
|
346
|
15.10.2021 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
Faktúra |
337
|
telefón
|
46,72 |
s DPH |
337
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
Faktúra |
336
|
ABO - Roll control
|
318,38 |
s DPH |
336
|
|
13.10.2021 |
CWS boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Zmluva |
ZP8
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Champion Food, s.r.o., |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
Faktúra |
331
|
vodné a stočné
|
256,75 |
s DPH |
331
|
|
11.10.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
332
|
teplo
|
2 266,42 |
s DPH |
332
|
|
11.10.2021 |
Teplo GGE s. r. o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
Faktúra |
330
|
telefón
|
47,11 |
s DPH |
330
|
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
Faktúra |
329
|
elektrina
|
183,67 |
s DPH |
329
|
|
07.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
Faktúra |
321
|
programové vybavenie
|
335,04 |
s DPH |
321
|
|
06.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. Vema |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
06.10.2021 |
|
Faktúra |
320
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
320
|
|
05.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
05.10.2021 |
|
Objednávka |
377
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
377
|
04.10.2021 |
VIKON, s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
319
|
oprava sokla
|
488,40 |
s DPH |
319
|
|
04.10.2021 |
Milan Lovíšek - ML |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
316
|
plyn
|
40,00 |
s DPH |
316
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
Faktúra |
315
|
elektrina
|
745,00 |
s DPH |
315
|
|
01.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
Faktúra |
314
|
výkon zodpovednej osoby
|
55,20 |
s DPH |
314
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica |
Vladimír Šebeň |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |